Kleinunternehmer - Aktuelle Praxisfragen rechtssicher handhaben!

Die Reform im Griff: Kleinunternehmer sicher und rechtssicher beraten!
Mit der Reform der Kleinunternehmerbesteuerung schien auf den ersten Blick vieles beim Alten zu bleiben. Tatsächlich haben sich jedoch zahlreiche Details grundlegend geändert – und viele der neuen Problemfelder werden erst jetzt in der Beratungspraxis anhand konkreter Fälle sichtbar.In diesem Live-Webseminar erfahren Sie, wo die größten Stolperfallen der Neuregelung liegen und wie Sie diese sicher meistern. Anhand typischer Praxisfälle werden die aktuellen Problemstellungen verständlich erläutert und rechtssichere Lösungen aufgezeigt. Sie erhalten wertvolle Hinweise zur richtigen Beurteilung von Umsatzgrenzen, zum Umgang mit Grenzüberschreitungen, zu § 13b UStG, zur Vorsteuerberichtigung sowie zur neuen EU-Kleinunternehmerregelung.➡️ Sichern Sie sich aktuelles Fachwissen, vermeiden Sie Fehler und gewinnen Sie Sicherheit für Ihre Mandatsarbeit.

Detaillierte Seminarinhalte:

Systemänderung: Von Nichterhebung zur Steuerfreiheit
1. Gesetzliche Neuregelung
2. Neue Umsatzgrenzen – Wegfall der Prognosen
3. Berechnung des Gesamtumsatzes
- Einzubeziehende Umsätze
- Was sind steuerfreie Hilfsumsätze?
- Gestaltungsidee: Umsätze mit Anlagevermögen
- Auswirkung auf weitere Vorschriften
Grenzüberschreitung droht! Kann man es abwenden?
1. Keine Gestaltung mit Anzahlungen möglich
2. Wechsel der Besteuerungsform zum Jahresende
- Umsätze im Blick behalten
- Umsätze richtig zuordnen
3. Überschreitung im laufenden Jahr: Beispiel Feuerwehrfest
4. Überschreitung in Gründungsfällen: Beispiel Drop-Shipping
Brennpunkt Verzicht und Widerruf
1. Praxisfalle: Verzicht und Widerruf des Verzichts
- Fristen für den Verzicht
- Widerruf des Verzichts erst ab Folgejahr
- Wann ist der Widerruf notwendig?
2. Kleinunternehmer im Gründungsjahr: Eine betriebswirtschaftliche Betrachtung
3. Vorsicht beim konkludenten Verzicht
4. Anschreiben der Finanzverwaltung
5. Wechsel nach 5 Jahren Bindungsfrist
- Frist richtig berechnen
- Neue Bindungsfrist, wenn nicht widerrufen wird?
Vorsteuer und Steuerschuldnerschaft
1. Folgen für den Vorsteuerabzug: § 15a beachten
- Ausschluss vom Vorsteuerabzug
- Berichtigungszeitraum für AV und UV
- Bagatellgrenzen: Nutzen und Gefahr
2. VorSt-Berichtigung am Beispiel Wareneinkauf
3. Achtung: Kleinunternehmer schuldet § 13b-Steuer
- Inländische § 13b-Umsätze
- Leistungen aus dem Ausland
- USt-ID sinnvoll?
4. igErwerb beim Kleinunternehmer
- Kleinunternehmer als Schwellenerwerber
- Verzicht durch Nutzung der USt-IdNr.
Weitere Praxishinweise
1. Die EU-KU-Regelung im nationalen Recht
- Voraussetzungen
- Antragsverfahren
2. Auswirkungen des EU-KU auf das OSS-Verfahren
3. Geschäftsführungsleistung als Kleinunternehmer?
4. Unentgeltliche Wertabgaben richtig behandeln

Zielgruppe:

  • Steuerberater
  • Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien

Referent(en) bei diesem Seminar:

Seminartermine:

2 Seminare

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Seminardauer: jeweils reine Webseminarzeit ohne Pausen: 2 Stunden 30 Minuten (Webseminar gem. § 15 Abs. 2 FAO)