Umsatzsteuer Update - II/2023Online-Seminare

Umsatzsteuer Update - II/2023

Bleiben Sie auch 2023 up-to-date im Umsatzsteuerrecht

Die Komplexität des Umsatzsteuerrechts nimmt immer mehr zu, die Anforderungen an die Beraterschaft ebenso. Insbesondere macht das Umsatzsteuerrecht nicht an der Grenze halt – grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen sind mittlerweile Tagesgeschäft der Beratungspraxis.Wir unterstützen Sie dabei:
2 x pro Jahr halten wir Sie mit aktuellen Themen auf dem Laufenden!

Detaillierte Seminarinhalte:

Aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Verwaltung

1. Wachstumschancengesetz aus umsatzsteuerlicher Sicht
- Steuerbefreiung für Verfahrenspfleger
- Erweiterung der Vereinfachungsregelung für 13b UStG-Umsätze
- THG-Quote fällt unter § 13b UStG
- Voranmeldung: Anhebung der Grenzen
- Neuerungen beim Kleinunternehmer
- Anhebung der Grenze zur Ist-Besteuerung
2. Verpflichtende E-Rechnungen im B2B Bereich
- EU-Kommission: VAT in the digital Age (ViDA)
- Aktueller Stand in Deutschland
3. Update PV-Anlage und Nullsteuersatz:
- BMF hat FAQ überarbeitet
- Ausgewählte Fachfragen
4. BMF zu eng mit der Sozialfürsorge verbundenen Umsätzen
5. Kurzhinweise zur Land- und Forstwirtschaft
- Achtung Betrug: Lassen Sie den Hof nicht teeren
- Vieheinheiten im Organkreis
- Aktuelle Durchschnittssätze
- Durchschnittssatzbesteuerung nur für inländische Betriebe

Umsatzsteuer im Fokus

1. Einheitlichkeit der Leistung
- Der EuGH hat gesprochen
- Auswirkungen auf die deutsche Praxis (Hotel etc.)
- BFH veröffentlicht Folgeentscheidung
2. Mitgliedsbeiträge zum Fitnessstudio während Schließzeiten
3. EuGH zum E-Charging
4. Vermittlung einer Finanzierung und richtige Ortsbestimmung
5. Umsatzsteuer im Biergarten
6. Differenzbesteuerung: Bemessungsgrundlage bei vorheriger igE
7. Differenzbesteuerung beim „Upcycling“
8. EuGH zu Zweifelsfragen beim Reemtsma-Anspruch

Rechnungen und Vorsteuerabzug

1. Unrichtiger/Unberechtigter Steuerausweis
- BMF zieht BFH Folgen
- EuGH zu den Spielregeln nach Unionsrecht
- Auswirkungen in der Praxis
2. Vorsteuerabzug bei (teilweise) steuerfreien verwendetem PKW
3. Entgelt von Dritter Seite und Vorsteuerabzug?
- Gas-/Strompreisbremse
- Deutschlandticket
4. Vorsteuerabzug: Finanzholding vs. Geschäftsleitende Holding
5. Betriebsveranstaltungen: Droht Verlust der Vorsteuer?
6. Vorsteuern aus Tankgutscheinen?
7. Dachreparatur wegen PV-Anlage

Grenzüberschreitender Waren- und Dienstleistungsverkehr

1. Reihengeschäfte – BMF klärt Einzelfragen
2. Praxisupdate Amazon & Co.
- Praktische Rechnungsprüfung
- UStID und Kleinunternehmer
3. Richtige Rechnung bei Verkaufskommission
4. 13b UStG in grenzüberschreitenden Sachverhalten
5. EuGH zum Begriff der Niederlassung
6. Validierte EMCS: Nachweis der Steuerbefreiung bei igL

Für die tägliche Praxis wichtige Punkte

1. Organschaft: neues Revisionsverfahren
2. Fahrradüberlassung an ArbN
3. Zinserlass bei periodenverschobener USt-VA
4. Kettenübertragung als Geschäftsveräußerung im Ganzen
5. Mietereinbauten und Co.
- Ustl. Folgen beim Mietereinbau
- Vermieterzuschuss, Investitionskostenzuschuss
6. Schätzung der Bemessungsgrundlage bei Sparmenüs
7. Vorsteuerabzug im Vergütungsverfahren
8. Food-Werbung: BFH stimmt für ermäßigten Steuersatz
9. KWK-Zuschlag ist keine Lieferung
10. Spenden und Donations sind steuerpflichtig
11. Vereinnahmung des Entgelt mit Wertstellung?

Zielgruppe:

  • Steuerberater
  • Wirtschaftsprüfer
  • Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien
  • Steuerabteilungen von Unternehmen
  • Rechtsanwälte

Seminartermine:

1 Seminare

Ort Termin Referent(en) Hinweise
Online-Seminare Online-Seminar (Studio-Aufnahme)
beliebig oft abrufbar im Kundenkonto
Abruf seit
23.11.2023
Speicher, Wirth Zugriff bis 30.11.2024 Buchen
Seminardauer:
Online-Seminar: ca. 4 - 5 Stunden (endgültige Dauer steht nach dem Drehtermin fest)Umbuchungs-GARANTIE:
Kostenfreie Umbuchung bis zum Seminarbeginn für alle Präsenz-Teilnehmer auf Webseminar oder Online-Seminar!